START KURSU: 8 maj 2023r.
Kurs odbywa się w 100% online.
Plan szkolenia ułożony jest na 6 tygodni.
Materiały na platformie są sukcesywnie udostępniane tydzień po tygodniu (WIDEO + ćwiczenia i notatki PDF do przerobienia w bieżącym tygodniu,
Po zakończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymasz CERTYFIKAT.
Spis modułów szkolenia znajduję się na dole strony.
Akademia vat
od podstaw do poziomu zaawansowanego
JAK WYGLĄDA kurs:
iV edycja
Zaczynasz przygodę z księgowością?
A może Chcesz zostać expertem z zakresu podatku vat?
Ten kurs to idealne rozwiązanie dla Ciebie!
Decydując się na wzięcie udziału w moim kursie GWARANTUJĘ Ci, że nabędziesz kompletne kompetencje z zakresu podatku VAT
(w tym notatki, zadania + rozwiązania zadań, interpretacje, wzory dokumentów, itp.)
Ponad 500 minut materiałów wideo w 11 obszernych modułach
plan kursu rozłożony
na 6 tygodni
ponad 100 PDF do pobrania
sesje Q&A co 2 tygodnie w zamkniętej grupie + VIDEO na platformie
BONUS w pakiecie VIP
Kurs VAT w Transakcjach Międzynarodowych
dostęp do zamkniętej grupy
Po zakończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymasz CERTYFIKAT.
gdzie możesz zadawać pytania przez cały okres trwania kursu (w zależności od wybranego pakietu)
co zawiera kurs vat:
Jak widzisz zasób wiedzy, praktyki i doświadczenia jaki dostajesz decydując się na kurs jest ogromny.
Przykłady i zagadnienia, na podstawie których będziemy pracować w kursie, są w 100% „z życia wzięte”.
Wszystkie pochodzą z mojej pracy w księgowości i prowadzenia biura rachunkowego.
Jestem pewna, że żaden inny kurs z zakresu podatku VAT nie zawiera tak obszernych materiałów w tak korzystnej cenie z dostępem na 12 miesięcy do materiałów WIDEO i PDF.
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu + warsztatu otrzymasz certyfikat z indywidualnym numerem – który zaświadczy o autentyczności certyfikatu.
Spis treści kursu:
Moduł I – wprowadzenie
1.1. Jak korzystać efektywnie z akademii treningowej VAT
1.2. Jak zgłębiać wiedzę w przepisach podatkowych.
Moduł II – podatnik podatku od towarów i usług
2.1. Podatnik VAT – kto to jest podatnik, analiza przypadków i zakres opodatkowania.
W tym module analizujemy:definicja podatnika VATnajem prywatny a podatek VAT (analiza przypadku)rolnik ryczałtowy w świetle ustawy o VAT (czy może rejestrować się jako podatnik VAT czynny, czy ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej – analiza wielu przykładów).Podatnik VAT – przedsiębiorstwo w spadku wyjaśnienie.
2.2. Zwolnienie z VAT przedmiotowe
2.3. Zwolnienie z VAT podmiotowe
2.4. Czynności podlegającej opodatkowaniu VAT
2.5. Czynności wyłączone z opodatkowania VAT
Moduł 3. JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7(M) i JPK_V7(K))
3.1. JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7(M) i JPK_V7(K)) – wstęp
3.2. Oznaczanie dla towarów i usług w nowym JPK_VAT.
3.3. Jak dokonać korekty błędnych kodów w JPK_VAT.
3.4. Oznaczenie MPP (mechanizm podzielonej płatności) w nowym JPK_VAT.
Moduł 4. Rejestracja podatnika do VAT
4.1. Kto jest zobowiązany do rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT.
4.2. Jak dokonać zgłoszenia rejestracyjnego?
4.3. Czynności podejmowane przy weryfikacji zgłoszenia rejestracyjnego.
4.4. Przesłanki do wykreślenia podmiotu z rejestru VAT .
4.5. Pełnomocnik składający VAT-R – jaka jest jego odpowiedzialność.
Moduł 5. Obowiązek podatkowy w VAT
5.1. Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT.
5.2. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT.
5.3. Jak ustalić podstawę opodatkowania.
Moduł 6. Jak ustalić stawkę VAT?
6.1. Jakie mamy stawki VAT.
6.2. Zasady ustalania stawek VAT.
6.3. Kiedy podatnik zastosuje stawkę 0%.
6.4. Kiedy podatnik zastosuje stawkę 5%.
6.5. Kiedy podatnik zastosuje stawkę 8%
Moduł 7. Rozliczenie podatku naliczonego
7.1. Wyłączenia z prawa do odliczenia.
7.2. Błędy formalne a odliczenie podatku VAT.
7.3. Terminy odliczenia podatku VAT.
Moduł 8. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
8.1. Wstęp.
8.2. Podstawowy terminu zwrotu nadwyżki.
8.3. Przyspieszony termin zwrotu.
8.4 Zwrot na rachunek VAT.
8.5. Nadwyżka a przekazanie na poczet innych zobowiązań.
Moduł 9. Korekty w podatku VAT
9.1. Faktury korygujące – zasady wystawiania.
9.2. Faktura korygująca a nota korygująca.
9.3. Rozliczenie faktury korygującej przez sprzedawcę.
9.4. Rozliczenie faktury korygującej przez nabywcę.
9.5. Korekta faktury VAT RR.
9.6. Korekta Fa zaliczki
Moduł 10 Samochód osobowy w działalności gospodarczej a rozliczenie podatku VAT
10.1. Zakup samochodu osobowego do działalności a odliczenie podatku VAT.
10.2. Warunki odliczenia 100% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym
Moduł 11. Krajowy system e-Faktur
10.1. Krajowy system e-Faktur
BONUS - Moduł 12. Dodatkowe materiały
Ulga na złe długi w podatku VAT
Dodatkowe materiały
TO ZDECYDOWANIE NAJLEPIEJ OCENIANY KURS Z ZAKRESU VAT!
POZNAJ OPINIE KURSANTÓW MOICH POZOSTAŁYCH KURSÓW PREMIUM
Jeśli jeszcze mnie nie znasz i nie wiesz w jaki sposób wyglądają szkolenia prowadzone przeze mnie i nie masz pewności czy to dobra inwestycja to zapraszam Cię do sprawdzenia opinii na mojej stronie na FB gdzie prowadzę szkolenia za darmo:
GWARANTUJĘ Ci,
że po ukończeniu szkolenia
będziesz w 100% przygotowany/a
do pracy z zakresu podatku VAT w zakresie rozszerzonym
Decydując się na zakup kursu otrzymujesz:
1
otrzymujesz dostęp na 12 mc. do kursu
otrzymujesz bezpłatne AKTUALIZACJE kursu na 12 mc.
2
3
na zakup kursu otrzymujesz fakturę VAT 23%
kurs dostępny 24h/dobę 7 dni w tygodniu
4
PODSTAWOWY
1197 zł
1 697 zł
VIP
1397 zł
najczęściej wybierany!
Najniższa cena z ost 30 dni: 697zł
Najniższa cena z ost 30 dni: 897zł
Najniższa cena z ost 30 dni: 1197zł
Raty płatne w terminach: 1 rata do 08-05-2023r.; 2 rata do 04-06-2023r.;