SPRZEDAŻ WYŁĄCZONA


ZOSTAW SWÓJ EMAIL I OTRZYMAJ

PRZYPOMNIENIE + OFERTĘ PIERWSZEŃSTWA

PRZY STARCIE SPRZEDAŻY MIEJSC W KOLEJNEJ EDYCJI

Propozycja tylko dla zdecydowanych tu i teraz:

Pozostało:

1/50 kursów

Później cena wraca

do ceny standardowej!

  • 400 zł taniej
  • aż 12 mc dostępu
  • BONUS: aktualizacje kursu na czas dostępu

Propozycja specjalna:

12mc dostępu

cena niższa o 400 zł

Dni
Godzin
Minut
Sekund

START KURSU: 3 listopad 2025r.

Kurs odbywa się w 100% online.

Plan szkolenia ułożony jest na 6 tygodni.

Materiały na platformie są sukcesywnie udostępniane tydzień po tygodniu (WIDEO + ćwiczenia i notatki PDF do przerobienia w bieżącym tygodniu,

Po zakończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymasz CERTYFIKAT.

Spis modułów szkolenia znajduję się na dole strony.

Akademia vat

od podstaw do poziomu zaawansowanego

JAK WYGLĄDA kurs:

VII edycja

Zaczynasz przygodę z księgowością?

A może Chcesz zostać expertem z zakresu podatku vat?


Ten kurs to idealne rozwiązanie dla Ciebie!


Decydując się na wzięcie udziału w moim kursie GWARANTUJĘ Ci, że nabędziesz kompletne kompetencje z zakresu podatku VAT

(w tym notatki, zadania + rozwiązania zadań, interpretacje, wzory dokumentów, itp.)

Ponad 500 minut materiałów wideo w 11 obszernych modułach

plan kursu rozłożony

na 6 tygodni

ponad 100 PDF do pobrania

sesje Q&A co 2 tygodnie w zamkniętej grupie + VIDEO na platformie

BONUS w pakiecie VIP

Kurs VAT w Transakcjach Międzynarodowych

dostęp do zamkniętej grupy

Po zakończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymasz CERTYFIKAT.

gdzie możesz zadawać pytania przez cały okres trwania kursu (w zależności od wybranego pakietu)

co zawiera kurs vat:

Jak widzisz zasób wiedzy, praktyki i doświadczenia jaki dostajesz decydując się na kurs jest ogromny.

Przykłady i zagadnienia, na podstawie których będziemy pracować w kursie, są w 100% „z życia wzięte”.

Wszystkie pochodzą z mojej pracy w księgowości i prowadzenia biura rachunkowego.

Jestem pewna, że żaden inny kurs z zakresu podatku VAT nie zawiera tak obszernych materiałów w tak korzystnej cenie z dostępem na 12 miesięcy do materiałów WIDEO i PDF.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu + warsztatu otrzymasz certyfikat z indywidualnym numerem – który zaświadczy o autentyczności certyfikatu.

Spis treści kursu:

Moduł 1 – wprowadzenie

Lekcja 1 Jak korzystać efektywnie z akademii treningowej VAT

Lekcja 2. Jak zgłębiać wiedzę w przepisach podatkowych.

Lekcja 3 Motywacja

Lekcja 4 Materiały PDF do pobrania

Moduł 2 – podatnik podatku od towarów i usług

Lekcja 1 Podatek VAT - analiza cech niezbędnych do zrozumienia zasad funkcjonowania VAT w transakcjach gospodarczych.

Lekcja 2 Kim jest podatnik VAT

Lekcja 3 Najem prywatny a podatek VAT (analiza przypadku)Lekcja 4 Rolnik ryczałtowy w świetle ustawy o VAT

Lekcja 5 Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik.

Lekcja 6 Grupa VAT

Lekcja 7 Zwolnienie z VAT przedmiotowe.

Lekcja 8 Działalność mieszana a prawo do odliczenia VAT

Lekcja 9 Zasady proporcjonalnego odliczania VAT

Lekcja 10 Ustalenie rzeczywistego wskaźnika proporcji

Lekcja 11 Prewspółczynnik - czym różni się od proporcji wstępnej?

Lekcja 12 Roczna korekta VAT przy różnych rodzajach działalności Lekcja 13 Zwolnienie z VAT podmiotowe

Lekcja 14 Jak ustalić limit dla podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku

Lekcja 15 Zasady rezygnacji i powrotu do zwolnienia ze względu na limit przychodów

Lekcja 16 Kto nie może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Lekcja 17 Czynności podlegającej opodatkowaniu VAT

Lekcja 18 Co należy rozumieć pod pojęciem dostawy towarów?

Lekcja 19 Co należy rozumieć pod pojęciem świadczenia usług?

Lekcja 20 Nieodpłatne przekazanie towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT

Lekcja 21 Nieodpłatne przekazanie towarów

Lekcja 22 Prezenty o małej wartości w VAT

Lekcja 23 Próbki a VAT

Lekcja 24 Nieodpłatne świadczenie usług jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT

Lekcja 25 Czynności wyłączone z opodatkowania VAT

Lekcja 26 Transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako czynność wyłączona z opodatkowania VAT

Lekcja 27 Wyłączenie z opodatkowania VAT czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Lekcja 28 Materiały PDF do pobrania: materiały do samokształcenia z opracowaniem licznych przykładów w praktyce: 87 stron


Materiały bonusowe: Informator PDF: Rolnik ryczałtowy - niezbędnik księgowych obsługujących rolników ryczałtowych (15 stron )a w nim:

● Kim jest rolnik ryczałtowy i jakie przepisy go obowiązują

● Definicja produktów rolnych oraz usług rolniczych wraz z przykładami

● Zwolnienie z VAT

● Rezygnacja z VAT

● Powrót do zwolnienia z VAT + przykłady

● Jakie możliwości ma rolnik prowadzący również inną działalność gospodarczą?

● Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych

● Dokumentowanie dostaw produktów rolnych i usług rolniczych

● Z jakich obowiązków zwolniony jest rolnik ryczałtowy?

● Rozliczenie faktury od rolnika ryczałtowego wraz z przykładami

Moduł 3. JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7(M) i JPK_V7(K))

Lekcja 1 JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K) - wstęp.

Lekcja 2. Jakie podmioty zobowiązane są do sporządzania i wysyłania JPK_VAT z deklaracją,

Lekcja 3. W jaki sposób składać JPK_V7M/JPK_V7K,

Lekcja 4. Jak podpisać JPK_VAT z deklaracją,

Lekcja 5. Czy należy składać JPK_VAT w okresie zawieszenia,

Lekcja 6. Czy obowiązek składania JPK_VAT dotyczy podmioty zwolnione z podatku,

Lekcja 7. Jak zbudowany jest JPK_VAT,

Lekcja 8. Jakie są konsekwencje niezłożenia pliku JPK_VAT w terminie.

Lekcja 9. Oznaczanie dla towarów i usług JPK_VAT.

Lekcja 10. Jak dokonać korekty błędnych kodów w JPK_VAT.

Lekcja 11. Kiedy należy dokonać korekty pliku JPK_VAT z deklaracją?

Lekcja 12. Jak dokonać korekty?

Lekcja 13. Jak wygląda kolejna korekta tego samego pliku JPK_VAT z deklaracją?

Lekcja 14. Czy konieczne jest składanie wyjaśnień przyczyn złożenia korekty?

Lekcja 15. Czy w przypadku korekty należy składać czynny żal?

Lekcja 16. Jak złożyć korektę rozliczenia po zmianie urzędu skarbowego?

Lekcja 17. Czy można korygować rozliczenia w czasie trwania kontroli podatkowej?

Lekcja 18. Materiały PDF do pobrania:


Materiały do samokształcenia z opracowaniem licznych przykładów w praktyce Moduł III JPK_VAT z deklaracją 49 str.

- Czynny żal wzórJPK_V7M cz. deklaracyjna

- OPL – 1 wzórUPL-1 wzór

- Część ewidencyjna sprzedaż

- Część ewidencyjna zakupyJPK_V7K cz deklaracyjna


Materiały bonusowe:

- Informator PDF: Mechanizm podzielonej płatności - na czym polega i kogo dotyczy obowiązek jego stosowania

- Informator PDF: Kwartalne rozliczenie VAT

Moduł 4. Rejestracja podatnika do VAT

Lekcja 1. Kto jest zobowiązany do rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT.

Lekcja 2. Jak dokonać zgłoszenia rejestracyjnego?

Lekcja 3. Czynności podejmowane przy weryfikacji zgłoszenia rejestracyjnego.

Lekcja 4. Przesłanki do wykreślenia podmiotu z rejestru VAT

Lekcja 5. Pełnomocnik składający VAT-R – jaka jest jego odpowiedzialność.

Lekcja 6: Materiały PDF do pobrania:

- Materiały do samokształcenia z opracowaniem licznych przykładów w praktyce Moduł IV Rejestracja podatnika do VAT - 16 stron

- Przykładowe oświadczenie do celów rejestracji do VAT

- Wzór VAT-R(18) - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

Moduł 5. Obowiązek podatkowy w VAT

Lekcja 1. Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Lekcja 2. Jak ustalić datę dokonania dostawy towarów?

Lekcja 3. Jak ustalić moment wykonania usługi?

Lekcja 4. Usługi ciągłe w VAT w świetle interpretacji podatkowych

Lekcja 5. Zaliczki na gruncie ustawy o VAT

Lekcja 6. Zaliczki na gruncie ustawy o PIT (dla najlepszego porównania)

Lekcja 7. Jakie obowiązki ciążą na podatniku, który otrzymał zaliczkę?

Lekcja 8. Kiedy nie trzeba wystawiać faktury zaliczkowej?

Lekcja 9. Faktury zaliczki przed otrzymaniem zapłaty

Lekcja 10. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Lekcja 11. Usługi budowlane - dla osób fizycznych a powstanie obowiązku podatkowego w VAT

Lekcja 12. Usługi budowlane - dla firm a powstanie obowiązku podatkowego w VAT

Lekcja 13. Jaki jest termin wystawienia faktury za usługi budowlane?

Lekcja 14. Moment wykonania usługi budowlanej - na podstawie wyroków TSUE, NSA i interpretacji indywidualnych. Lekcja 15. Metoda kasowa w VAT

Lekcja 16. Kto może wybrać metodę kasową w VAT

Lekcja 17. Na czym polega metoda kasowa w podatku VAT i w jaki sposób ją wybrać?

Lekcja 18. Kiedy należy rozliczyć VAT bez względu na zapłatę?

Lekcja 19. Kiedy metoda kasowa nie znajdzie zastosowania?

Lekcja 20. Metoda kasowa przy zakupach towarów i usług

Lekcja 21. Rozliczenie VAT u nabywcy towarów i usług od podatnika stosującego metodę kasową

Lekcja 22. Metoda kasowa w pliku JPK_VAT z deklaracją i dokumentowanie sprzedaży

Lekcja 23. Rezygnacja z metody kasowej

Lekcja 24. Utrata prawa do metody kasowej

Lekcja 25. Rozliczenie po rezygnacji/utracie prawa do metody kasowej

Lekcja 26. Jak ustalić podstawę opodatkowania - zasady ogólne.

Lekcja 27. Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT z. szczególne - nieodpłatne przekazanie towarów

Lekcja 28. Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT z. szczególne- nieodpłatne świadczenie usług

Lekcja 29. Bony różnego przeznaczenia

Lekcja 30. Bony jednego przeznaczenia

Lekcja 31. Materiały PDF do pobrania


Materiały PDF do pobrania:

- Materiały do samokształcenia z opracowaniem licznych przykładów w praktyce: Moduł V Obowiązek podatkowy w VAT 81 stron

Moduł 6. Jak ustalić stawkę VAT?

Lekcja 1. Jakie mamy stawki VAT.

Lekcja 2. Zasady ustalania stawek VAT.

Lekcja 3. Kiedy podatnik zastosuje stawkę 0%.

Lekcja 4. Kiedy podatnik zastosuje stawkę 5%.

Lekcja 5. Kiedy podatnik zastosuje stawkę 8%

Lekcja 6. Materiały PDF do pobrania


Materiały PDF do pobrania:

- Materiały do samokształcenia z opracowaniem licznych przykładów w praktyce: Moduł VI 29 stron

Moduł 7. Rozliczenie podatku naliczonego

Lekcja 1. Wyłączenia z prawa do odliczenia.

Lekcja 2. Błędy formalne a odliczenie podatku VAT.

Lekcja 3. Terminy odliczenia podatku VAT.

Lekcja 4. Materiały PDF do pobrania


Materiały PDF do pobrania:

- Materiały do samokształcenia z opracowaniem licznych przykładów w praktyce: Moduł VII 26 stron

Moduł 8. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym

Lekcja 1. Wstęp - co można zrobić z nadwyżką naliczonego VAT nad należnym?

Lekcja .2. Podstawowy terminu zwrotu nadwyżki.

Lekcja 3. Przyspieszony termin zwrotu - (Zwrot na rachunek bankowy i Zwrot na rachunek VAT)

Lekcja 4. Zwrot w terminie 180 dni

Lekcja 5. Zwrot na rachunek VAT.

Lekcja 6. Nadwyżka a przekazanie na poczet innych zobowiązań.

Lekcja 7. Materiały PDF do pobrania


Materiały PDF do pobrania:

- Materiały do samokształcenia z opracowaniem licznych przykładów w praktyce: Moduł VIII 14 stron

Moduł 9. Korekty w podatku VAT

Lekcja 1. Faktury korygujące – zasady wystawiania.

Lekcja 2. Faktura korygująca a nota korygująca.

Lekcja 3. Rozliczenie faktury korygującej przez sprzedawcę.

Lekcja 4. Rozliczenie faktury korygującej przez nabywcę.

Lekcja 5. Korekta faktury VAT RR.

Lekcja 6. Korekta Fa zaliczki

Lekcja 7. Materiały PDF do pobrania


Materiały PDF do pobrania:

- Materiały do samokształcenia z opracowaniem licznych przykładów w praktyce: Moduł IX 27 stron

Moduł 10 Samochód osobowy w działalności gospodarczej a rozliczenie podatku VAT

Lekcja 1. Zasady odliczenia VAT od samochodów - jak postępować prawidłowo?

Lekcja 2. Jak skutecznie odliczyć 100% VAT od samochodów w działalności gospodarczej?

Lekcja 3. Co zrobić, gdy następuje zmiana sposobu wykorzystania samochodu? - Korekta VAT

Lekcja 4. Sprzedaż samochodu - jaką stawkę VAT zastosować?

Lekcja 5. Sprzedaż samochodu w procedurze VAT marża

Lekcja 6. Jak rozliczyć VAT przy wykupie samochodu z leasingu operacyjnego?

Lekcja 7. Rozliczenie w kosztach wydatków dotyczących samochodów osobowych stanowiących środek trwały

Lekcja 8. Rozliczenie w kosztach wydatków dotyczących samochodów osobowych niestanowiących majątku firmowego

Lekcja 9. Jak rozliczać samochód w działalności gospodarczej - to musisz wiedzieć

Lekcja 10. Materiały PDF do pobrania


Materiały PDF do pobrania:

- Materiały do samokształcenia z opracowaniem licznych przykładów w praktyce: Moduł X 93 str.

Moduł 11: Dodatkowe lekcje w postaci PDF a w nich:

Faktury za paliwo a numer rejestracyjny pojazdu

Wystawienie Fa do paragonu – kiedy i na jakich zasadach możliwe

Otrzymanie zaliczki a powstanie obowiązku podatkowego

Jak wystawić fakturę przez podatnika zwolnionego z VAT?

Jak wystawić fakturę w procedurze VAT marża?

Faktura z oznaczeniem “mechanizm podzielonej płatności”

Błędny NIP na paragonie – czy można dokonać korekty?

Kiedy dopuszczalne jest anulowanie faktury VAT?

Weryfikacja podatnika na tzw. “białej liście”.

Moduł 12. Krajowy system e-Faktur

Moduł 13. Jak dbać o bezpieczeństwo w transakcjach opodatkowanych VAT -

Lekcja 1. Część I - Jak dbać o bezpieczeństwo w transakcjach opodatkowanych VAT

Lekcja 2. Część II - Jak dbać o bezpieczeństwo w transakcjach opodatkowanych VAT

Lekcja 3. Dochowanie należytej staranności a prawo do odliczenia VAT

Lekcja 4. Materiały PDF do pobrania:

- Dochowanie należytej staranności a prawo do odliczenia VAT

- Checklista Jak zadbać o bezpieczeństwo transakcji opodatkowany VAT

- BROSZURA dla fakturzystów, pracowników, księgowych – Należyta staranność w transakcjach krajowych na etapie rozpoczęcia współpracy z kontrahentem

- Checklista dla przedsiębiorców – Należyta staranność w 5 krokach – jak bezpiecznie rozpocząć współpracę z kontrahentem

- Checklista dla przedsiębiorców – Na co uważać w transakcjach handlowych 7 typowych sygnałów ostrzegawczych

- Checklista dla przedsiębiorców – Zanim zawrzesz transakcję

Moduł 14. Ulga na złe długi w VAT

TO ZDECYDOWANIE NAJLEPIEJ OCENIANY KURS Z ZAKRESU VAT!

POZNAJ OPINIE KURSANTÓW MOICH POZOSTAŁYCH KURSÓW PREMIUM

Jeśli jeszcze mnie nie znasz i nie wiesz w jaki sposób wyglądają szkolenia prowadzone przeze mnie i nie masz pewności czy to dobra inwestycja to zapraszam Cię do sprawdzenia opinii na mojej stronie na FB gdzie prowadzę szkolenia za darmo:

GWARANTUJĘ Ci,

że po ukończeniu szkolenia

będziesz w 100% przygotowany/a

do pracy z zakresu podatku VAT w zakresie rozszerzonym

Decydując się na zakup kursu otrzymujesz:

1

otrzymujesz dostęp na 12 mc. do kursu

otrzymujesz bezpłatne AKTUALIZACJE kursu na 12 mc.

2

3

na zakup kursu otrzymujesz fakturę VAT 23%

kurs dostępny 24h/dobę 7 dni w tygodniu

4

Możesz wybrać jeden z 3 pakietów

sprawdź jak zakupić kurs nawet na 50 rat!

SPRZEDAŻ WYŁĄCZONA


ZOSTAW SWÓJ EMAIL I OTRZYMAJ

PRZYPOMNIENIE + OFERTĘ PIERWSZEŃSTWA

PRZY STARCIE SPRZEDAŻY MIEJSC W KOLEJNEJ EDYCJI

Propozycja tylko dla zdecydowanych tu i teraz:

Pozostało:

1/50 kursów

Później cena wraca

do ceny standardowej!

  • 400 zł taniej
  • aż 12 mc dostępu
  • BONUS: aktualizacje kursu na czas dostępu
  • dostęp do kursu online 24h/ dobę 7 dni w tygodniu,
  • dostęp do materiałów na 12 mc,
  • dostęp do nagrań sesji Q&A w panelu kursu,
  • możliwość zadania 2 pytań do każdego modułu,
  • bezpłatny certyfikat po zaliczeniu testu końcowego.
  • BONUS bezpłatne aktualizacje w czasie dostępu do kursu,

PODSTAWOWY

797 zł

zamiast 1 197 zł

zamiast 1 697 zł

1 297 zł

VIP

997 zł

PREMIUM

zamiast 1 397 zł

najczęściej wybierany!

lub rezerwacja 87 zł

+ 2 raty po 399 zł

lub rezerwacja 88 zł

+ 2 raty po 499 zł

Najniższa cena z ost 30 dni: 697zł

Najniższa cena z ost 30 dni: 897zł

Najniższa cena z ost 30 dni: 1197zł

  • dostęp do kursu online 24h/ dobę 7 dni w tygodniu,
  • dostęp do materiałów na 12 mc,
  • dostęp do nagrań sesji Q&A w panelu kursu,
  • możliwość zadania 2 pytań do każdego modułu,
  • bezpłatny certyfikat po zaliczeniu testu końcowego.
  • BONUS bezpłatne aktualizacje w czasie dostępu do kursu,
  • (PREMIUM) dostęp do zamkniętej grupy na fb,
  • (PREMIUM) dostęp do sesji Q&A na żywo na grupie,
  • (PREMIUM) ebook Kasy Fiskalne
  • dostęp do kursu online 24h/ dobę 7 dni w tygodniu,
  • dostęp do materiałów na 12 mc,
  • dostęp do nagrań sesji Q&A w panelu kursu,
  • możliwość zadania 2 pytań do każdego modułu,
  • bezpłatny certyfikat po zaliczeniu testu końcowego.
  • BONUS bezpłatne aktualizacje w czasie dostępu do kursu,
  • (PREMIUM) dostęp do zamkniętej grupy na fb,
  • (PREMIUM) dostęp do sesji Q&A na żywo na grupie,
  • (PREMIUM) ebook Kasy Fiskalne
  • (VIP) ebook Szkoła Transakcji Międzynarodowych
  • (VIP) - Kurs Vat w Transakcjach Międzynarodowych o wartości 597 zł Zawartość kursu sprawdzisz tutaj
  • dostęp do kursu online 24h/ dobę 7 dni w tygodniu,
  • dostęp do materiałów na 12 mc,
  • dostęp do nagrań sesji Q&A w panelu kursu,
  • możliwość zadania 2 pytań do każdego modułu,
  • bezpłatny certyfikat po zaliczeniu testu końcowego.
  • BONUS bezpłatne aktualizacje w czasie dostępu do kursu,

PODSTAWOWY

1 197 zł

1 697 zł

VIP

1 397 zł

PREMIUM

najczęściej wybierany!

  • dostęp do kursu online 24h/ dobę 7 dni w tygodniu,
  • dostęp do materiałów na 12 mc,
  • dostęp do nagrań sesji Q&A w panelu kursu,
  • możliwość zadania 2 pytań do każdego modułu,
  • bezpłatny certyfikat po zaliczeniu testu końcowego.
  • BONUS bezpłatne aktualizacje w czasie dostępu do kursu,
  • (PREMIUM) dostęp do zamkniętej grupy na fb,
  • (PREMIUM) dostęp do sesji Q&A na żywo na grupie,
  • (PREMIUM) ebook Kasy Fiskalne
  • dostęp do kursu online 24h/ dobę 7 dni w tygodniu,
  • dostęp do materiałów na 12 mc,
  • dostęp do nagrań sesji Q&A w panelu kursu,
  • możliwość zadania 2 pytań do każdego modułu,
  • bezpłatny certyfikat po zaliczeniu testu końcowego.
  • BONUS bezpłatne aktualizacje w czasie dostępu do kursu,
  • (PREMIUM) dostęp do zamkniętej grupy na fb,
  • (PREMIUM) dostęp do sesji Q&A na żywo na grupie,
  • (PREMIUM) ebook Kasy Fiskalne
  • (VIP) ebook Szkoła Transakcji Międzynarodowych
  • (VIP) - Kurs Vat w Transakcjach Międzynarodowych o wartości 597 zł Zawartość kursu sprawdzisz tutaj

Raty płatne w terminach: 1 rata do 02-11-2025r.; 2 rata do 23-11-2025r.;

Copyright © 2022 Akademia Księgowości

i Prawa Podatkowego EWELINA DULĘBA

KURSY Z KSIĘGOWOŚCI

Polityka prywatności